Činnost oddělení vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení zabezpečuje pro vedoucího orgánu veřejné správy, starostu, výkon interního auditu v rámci ÚMČ P1 a veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací, zřízených MČ P1 a u příjemců veřejné finanční podpory z prostředků, poskytovaných MČ P1 – dotací, grantů, příspěvků na činnost a dalších forem finanční podpory. Slouží k mapování dodržování zákonů v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky, k včasnému podávání informací a podkladů pro rozhodování starostovi a jeho prostřednictvím RMČ P1.
a) Agenda interního auditu ve smyslu zákona o finanční kontrole
• zpracování střednědobého plánu auditní činnosti
• zpracování ročního plánu auditní činnosti
• audity finanční, výkonů a systémů
• zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol MČ P1
• zpracování Zprávy o výsledcích finančních kontrol pro MF ČR za MČ P1
b) Agenda veřejnoprávní kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole
• zpracování střednědobého plánu veřejnosprávních kontrol
• zpracování ročního plánu kontrolní činnosti
• provádění veřejnosprávních kontrol u PO zřízených MČ P1
• provádění veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory
Kontakty
Jméno | Název funkčního místa | Adresa | Kontakt | Útvar |
---|---|---|---|---|
JUDr. Pavla Gajdošová | Vedoucí oddělení interního auditu | Vodičkova 18 Kancelář: 502 | 221 097 198 | STA_OIA |
Renata Halfarová | Veřejnosprávní kontrola | Vodičkova 18 Kancelář: 526 | 221 097 605 | STA_OIA |
Ing. Jana Hrášková | Veřejnosprávní kontrola | Vodičkova 18 Kancelář: 525 | 221 097 349 | STA_OIA |
Ing. Hana Šilhavá | Veřejnosprávní kontrola | Vodičkova 18 Kancelář: 526 | 221 097 530 | STA_OIA |